強內控 防風險 促合規 集團公司組織開展“內部審計實務”專題培訓
- 分類(lei):企業要聞
- 作者:蕭嬈
- 來源:
- 發布時(shi)間(jian):2023-02-27 16:33
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為進(jin)一步提升(sheng)集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)公(gong)司審計(ji)質量(liang),高(gao)效開展(zhan)2022年度效益審計(ji)工(gong)作,2月25日集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)公(gong)司審計(ji)部組織開展(zhan)“湖南(nan)建工(gong)集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)匠心學(xue)院第四期公(gong)司內審業(ye)務(wu)培訓”。會議(yi)邀請集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)審計(ji)部高(gao)級業(ye)務(wu)主管龔京(jing)元(yuan)作內審專題授課。
此次培訓響應省(sheng)國資委(wei)、建(jian)投集(ji)團“強化(hua)內控(kong)體系(xi)和(he)過程(cheng)監管”的要求(qiu),對集(ji)團公(gong)司效益(yi)審計(ji)和(he)項目(mu)審計(ji)的內控(kong)審查(cha)方面重點(dian)進行講解,有利(li)于審計(ji)人員(yuan)在(zai)審計(ji)過程(cheng)中抓(zhua)住重點(dian)、發現問(wen)題(ti)。
龔京元以現場實操的(de)方式,結(jie)合具體項目案例,對審計(ji)數(shu)據分析技術進(jin)行教(jiao)學,幫助審計(ji)人員提(ti)高數(shu)據分析能力,提(ti)升審計(ji)效率(lv)。
培(pei)訓課詳細解讀了(le)《湖南(nan)建工集團(tuan)有限公司(si)2023年(nian)審(shen)計工作計劃》,并對《2022年(nian)度效益審(shen)計方案》及底稿等(deng)相(xiang)關審(shen)計文件進(jin)行(xing)了(le)審(shen)前(qian)交底。
所(suo)屬各單位財務審計(ji)相關人員共100余人,采用線(xian)上線(xian)下相結合方式參培。

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